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Asistente Contable e Impositivo (Presencial HOME) #YoMeQuedoEnCasa

En este curso se aprenderán las herramientas teórico-prácticas del área contable basándose en la clasificación y alcance de cada impuestos para asistir de manera eficiente al profesional.

Destacado 5(1 Calificaciones)
383 Estudiantes inscriptos
Última vez actualizado Thu, 18-Feb-2021
Certificado Por:

Dirigido a
  • Aquellas personas que deseen insertarse en el mundo laboral como auxiliar en estudios contables o en el desarrollo de la gestión impositiva empresarial.

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Descripción

OBJETIVOS

  • Profundizar los conceptos básicos de la contabilidad y liquidación de impuestos.

  • Capacitar en la organización, administración del departamento contable y en los deberes como contribuyentes.

  • Orientar al cliente sobre las obligaciones impositivas frente a los organismos competentes 

Currículo para este curso
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Módulo 1
  • La empresa y su clasificación. La contabilidad como información para la empresa. El patrimonio de la empresa. Activo, pasivo y patrimonio neto. Equilibrio patrimonial. 00:00:00
  • Las fluctuaciones del patrimonio de la empresa. Sistema de cuentas. Análisis de la cuenta contable. Método de la partida doble. 00:00:00
  • Utilidades de la información contable. El diario. El mayor. El balance de comprobación de sumas y saldos. Inventarios y estados contables. Obligaciones formales. 00:00:00
  • Fases del ejercicio contable. Apertura de cuentas. Registro de operaciones del ejercicio. Cierre de cuentas. Preparación del balance general y estado de resultados. 00:00:00
  • El plan de cuentas. Estructura del plan. Las cuentas patrimoniales. Las cuentas de resultado. Las subcuentas. 00:00:00
  • Operaciones contables del área de compras y de ventas. El impuesto sobre el valor agregado. Otras existencias. 00:00:00
  • Gastos de administración y comercialización. Gastos e ingresos financieros. Otros ingresos. Ganancias y pérdidas extraordinarias. El resultado del ejercicio. 00:00:00
  • Activo inmovilizado. Activos intangibles. Bienes de uso. Amortización de bienes. Bajas y ventas de activos no corrientes. 00:00:00
  • Cierre del ejercicio. Período contable. Cierre del IVA. Amortización de activos no corrientes. Reclasificación de deudas. Regularización de existencias. 00:00:00
  • Impuesto a las ganancias. Cierre de las cuentas de resultados. Cierre de cuentas patrimoniales. 00:00:00
  • Introducción. Sistema Tributario Argentino. Impuestos Nacionales y Provinciales. 00:00:00
  • Trabajador autónomo, ventajas y desventajas. Obligaciones tributarias y previsionales. Categorías y tablas de autónomos. Recategorización anual autónomos. Pago de autónomos. Planes de facilidades. Autónomos vs. Monotributistas. 00:00:00
  • Normativa legal. Componentes que conforman al régimen. Inscripción: Pasos para inscribirse, parámetros establecidos por la ley. Modificación de datos y baja. Recategorizaciones. 00:00:00
  • Facturación: Régimen de factura electrónica- Comprobantes de resguardo. Causales de exclusión. Obligaciones de los Monotributistas. Jubilación y obra social. Controles Sistémicos que aplica AFIP. 00:00:00
  • Características del Impuesto. Regímenes vigentes en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Código Fiscal de Capital Federal. Habitualidad. Exenciones. Base imponible. Alícuotas. Periodo fiscal. Régimen Simplificado. Contribuyentes locales. 00:00:00
  • Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Exenciones. Base imponible. Alícuotas. Periodo fiscal. Monto mínimo del impuesto. Excepciones. Convenio Multilateral. Régimen general. Régimen especial. Inicio y cese de actividades. 00:00:00
  • Características del impuesto. Nacimiento del hecho imponible. Objeto y Sujeto del Impuesto. Exenciones. Base Imponible. Crédito fiscal y Débito fiscal. Alícuotas. 00:00:00
  • Normas de Facturación en Responsables Inscriptos y Monotributistas. Tipos de facturas a emitir. Comprobantes válidos. Período Fiscal de Liquidación y determinación del impuesto. 00:00:00
  • Libro IVA Compras y ventas. Saldo Técnico. Saldo a favor. Regímenes de retención, percepción, pagos a cuenta. 00:00:00
  • Características del impuesto. Sujeto y Objeto del impuesto. Año fiscal e imputación de ganancias. Exenciones. 00:00:00
  • Deducciones admitidas y no admitidas por categorías. Deducciones generales. Deducciones personales. 00:00:00
  • Rentas por categorías. Ganancia neta y ganancia neta sujeta a impuesto. Determinación de la renta y del impuesto. Ejemplo de Tercera Categoría. Regímenes de retención y percepción. Justificación patrimonial. Régimen de anticipos. 00:00:00
  • Sujeto y objeto del impuesto. Personas alcanzadas por el impuesto. Alícuotas. Bienes gravados y exentos. Bienes situados en el exterior. Declaración jurada determinativa. Declaración jurada informativa. 00:00:00
  • Presentación de la declaración jurada. Saldo a favor. Pago. Régimen de anticipos. 00:00:00
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Incluye:
  • Duración: 72 horas cátedra
  • Acceso total de por vida
  • Acceso en móviles y tv